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治理暨企業(yè)風險管理模式案例解析
【課程編號】:MKT044135
治理暨企業(yè)風險管理模式案例解析
【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版
【所屬類別】:內部控制培訓
【時間安排】:2026年06月27日 到 2026年06月27日1980元/人
2025年06月07日 到 2025年06月07日1980元/人
2024年06月22日 到 2024年06月22日1980元/人
【授課城市】:北京
【課程說明】:如有需求,我們可以提供治理暨企業(yè)風險管理模式案例解析相關內訓
【其它城市安排】:蘇州
【課程關鍵字】:北京企業(yè)風險管理培訓
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課程介紹
當前國際國內經(jīng)濟形勢嚴峻復雜,企業(yè)面臨的風險沖擊前所未有。企業(yè)發(fā)生風險的頻率明顯上升,尤其是風險強度的明顯增大,足以摧毀任何類型與規(guī)模的企業(yè),提高企業(yè)風險管控能力已經(jīng)成為企業(yè)生存發(fā)展的必然要求。我國企業(yè)風險管控普遍存在著控制環(huán)境薄弱、風險意識不足、缺乏適當?shù)目刂苹顒?、財務報告嚴重失真、信息流通不暢、內控機制不健全、相關負責人或者責任人內控意識不強、內控制度執(zhí)行不到位等系列問題。建立健全風險管控體系,提升企業(yè)綜合管理水平,是當前企業(yè)的當務之急。
課程目標
掌握風險管理及內部控制的基本特征,了解適應企業(yè)風險管控的基本理念,營造全員風險管理文化為核心的氛圍,掌握風險管控的常用策略、工具和方法,正確定位企業(yè)高管層在企業(yè)風險管控中的角色,建立健全風險管理制度,汲取國際先進風險管理理念和經(jīng)驗,把企業(yè)風險控制在容忍度范圍內,實現(xiàn)企業(yè)目標的最大化。
課程對象
企業(yè)高管、中層管理者、及下屬公司高、中層等精英員工
課程大綱:
第一部分 企業(yè)風險管控基礎知識及政策研究
?國內外風險管理與內部控制的規(guī)范與指引
?風險管理、內部控制、內部審計如何融合
?風險管控融入業(yè)務、融入信息化思路
?ERP環(huán)境下風險管控落地思想
?企業(yè)如何運用IT審計技術,監(jiān)控ERP風險
第二部分 集團管控與風險管控
?集團發(fā)展和管理現(xiàn)狀如何協(xié)調
?集團管控整體架構設計
?集團管控模式下的風險管控組織體系設計
?集團管控動態(tài)機制設計
?集團管控和內控流程和制度匯編
第三部分 風險管控業(yè)務循環(huán)思路及方法--以評促建、以審促評
?企業(yè)如何形成風險管控體系循環(huán)
?集團管控模式下的母子公司管控策略
?如何形成集團總部的風險管控循環(huán)
?如何形成下屬公司的風險管控循環(huán)
第四部分 企業(yè)風險管控落地之業(yè)務管控
?企業(yè)預算管理體系中的內部控制
?企業(yè)收支環(huán)節(jié)的內部控制
?企業(yè)采購—付款環(huán)節(jié)的內部控制
?企業(yè)銷售—收款環(huán)節(jié)的內部控制
?企業(yè)合同執(zhí)行中的內部控制
?企業(yè)資產管理過程中的內部控制
?企業(yè)資金管理環(huán)節(jié)的內部控制
第五部分 如何運營大數(shù)據(jù)構建企業(yè)風險管控落地
?運用華博大數(shù)據(jù)解決風險管控
?風險管理系統(tǒng)、內部控制系統(tǒng)、內部審計系統(tǒng)運用
?電腦代替人腦的智能監(jiān)控體系落地
?企業(yè)管控大數(shù)據(jù)新思路
?企業(yè)管控手段與信息化如何融合
張老師
全國企業(yè)財務管理領軍人才,國家會計學院兼職教授,《大數(shù)據(jù)風控》作者,集團管控、財務管理講師,大數(shù)據(jù)風控、大數(shù)據(jù)審計講師,中國內審協(xié)會特聘講師,被行業(yè)人譽為“業(yè)務與技術的橋梁”,國際注冊信息系統(tǒng)審計師,國際注冊風險及信息系統(tǒng)監(jiān)控師,國際信息系統(tǒng)審計與控制協(xié)會會員,國際注冊信息系統(tǒng)審計師(CISA) ,國際注冊風險及信息系統(tǒng)監(jiān)控師(CRISC),多次被監(jiān)管機構聘為IT審計專家、風險管控專家,參與相關政策的制定及監(jiān)管審計工作,常年受聘講師參與相關互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、風險管理、內部控制、財務管理、IT審計等相關的行業(yè)培訓。


